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最新資訊:上交所提示2022年審業(yè)務(wù)6大風險,大華等6家審計機構(gòu)或受較大影響
時間:2023-03-10 20:47:37  來源:紅刊財經(jīng)  
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紅周刊丨惠凱

受去年宏觀經(jīng)濟下滑、外圍風險上升等因素影響,部分上市公司的2022年業(yè)績出現(xiàn)了較大波動,這給年報審計工作提升了難度。近期《紅周刊》獲悉,上交所在發(fā)給審計機構(gòu)的最新一期《監(jiān)管動態(tài)》中,提示了六大風險,要求重點關(guān)注退市風險的處理、財務(wù)舞弊、非標轉(zhuǎn)標、頻繁換所等現(xiàn)象。


(資料圖片僅供參考)

上交所提示年報審計6大風險點

進入“年報披露季”,上市公司年報的審計和發(fā)布越來越密集,特別是不久前“全面注冊制”的正式實施,對信披機制的完善和透明度提出了更高要求,需要審計機構(gòu)承擔更大的勤勉盡責責任。此外,因2022年存在宏觀經(jīng)濟下滑、地緣沖突、疫情干擾,很多企業(yè)的運營出現(xiàn)了較大波動,這需要上市公司和審計機構(gòu)在編制年報時要充分考慮這些意外因素。

《紅周刊》獲悉,滬深交易所會計監(jiān)管部近日在發(fā)給審計機構(gòu)的最新一期《會計監(jiān)管動態(tài)》中,對年報審計的風險點作了提示。以上交所3月初發(fā)布的2023年第一期《會計監(jiān)管動態(tài)》內(nèi)容為例,審計機構(gòu)在滬市公司2022年報審計中需關(guān)注六大風險點:

1. 關(guān)注退市風險及規(guī)避退市情形;

2. 充分識別舞弊風險,以及受疫情、行業(yè)周期等因素的經(jīng)營風險;

3. 做好對貨幣資金、關(guān)聯(lián)交易等重點事項的核查,嚴查資金占用、違規(guī)擔保等違規(guī)行為;

4. 審慎判斷重要會計處理的合規(guī)性;

5. 關(guān)注上期非標審計意見涉及事項的持續(xù)影響;

6. 關(guān)注異常換所情形。

重點盯防退市保殼、突擊創(chuàng)收、財務(wù)舞弊、非標轉(zhuǎn)標、頻繁換所等異象

對于退市風險公司,上交所提示審計機構(gòu)重點關(guān)注是否存在突擊創(chuàng)收的情形,嚴格做好營收扣除事項的核查工作;對計劃通過破產(chǎn)重整、資產(chǎn)重組等方式保殼自救的公司,要求審計機構(gòu)審慎判斷對凈資產(chǎn)的影響,嚴格核查相關(guān)債務(wù)的現(xiàn)時義務(wù)是否解除,相關(guān)收益確認時點是否準確。

值得一提的是,上述指導意見很可能對近期短線資金博弈ST股摘帽的行情產(chǎn)生影響。3月以來,在大盤持續(xù)低迷下,ST股卻屢屢大面積漲停,比如3月7日,10多只ST股漲停,連因財務(wù)造假等原因被重罰的*ST紫晶、*ST吉艾亦有約15%的漲幅。盡管實施全面注冊制后,殼價值縮水是大勢所趨,但大量存在退市風險的績差股股價持續(xù)走強卻是“高燒不退”,比如有可能成為“科創(chuàng)板退市第一股”的*ST澤達,今年以來的漲幅就達120%左右。

對于財務(wù)造假,上交所指出,需重點關(guān)注業(yè)務(wù)的真實性風險。對于境外收入或資產(chǎn)占比較高的審計項目,著重提示審計機構(gòu)保持職業(yè)懷疑,視情況采取必要的主動核查措施;尤其是對受疫情、行業(yè)周期等因素影響業(yè)績波動較大的上市公司,要求審計機構(gòu)充分評估對生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響,甄別相關(guān)財務(wù)指標的真實性。

以往上市公司貨幣造假的現(xiàn)象時有發(fā)生,甚至存在類似“兩康”這種虛增貨幣達數(shù)百億元的惡劣行為。今年交易所重點提示了貨幣風險,對疑似資金占用跡象,比如“存貸雙高”、與關(guān)聯(lián)方大額投資、通過預付工程款、拆借備用金、異常購銷等轉(zhuǎn)移資金、隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系等情形,要求審計機構(gòu)嚴格核查資金流向和交易實質(zhì),審慎出具專項意見。

“非標轉(zhuǎn)標”是上市公司保殼的重要手段。上交所要求審計機構(gòu)詳細核查導致取消非標意見的相關(guān)事項是否消除,審慎評估對本期期初數(shù)和當期審計意見的影響,“特別強調(diào)不得通過出具減輕的審計意見來規(guī)避退市”,并嚴格按照規(guī)定做好信息披露。

指導意見或?qū)Υ笕A、中興財光華等事務(wù)所產(chǎn)生較大影響

7家審計機構(gòu)因年審違規(guī)收警示函

部分機構(gòu)整改不到位、空話套話多

《紅周刊》使用iFinD統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),2021年約130家ST/*ST公司的審計機構(gòu)中,以大華、中興財光華、亞太、中審眾環(huán)等會計師事務(wù)所為主。交易所的指導意見可能給這些審計機構(gòu)的執(zhí)業(yè)和營收產(chǎn)生較大影響,不排除一些審計機構(gòu)會中斷后續(xù)合作。

那么,如何指導和督促審計機構(gòu)更好做好2022年報審計工作呢?

材料顯示,上交所近期開展了重點審計項目摸排和監(jiān)管約談發(fā)函等工作,去年底到現(xiàn)在,聯(lián)合約談審計機構(gòu)和相關(guān)公司70余家次,同時向20余家會計師事務(wù)所發(fā)出審計風險提示函 70余份。

《紅周刊》了解到,上交所近期就承接上市公司年審中的違規(guī)行為向7家審計機構(gòu)和相關(guān)會計師發(fā)出了監(jiān)管警示函。按照要求,相關(guān)審計機構(gòu)需在收到函件一個月內(nèi)提交經(jīng)首席合伙人、總所質(zhì)控負責人簽字確認的整改報告,舉一反三、避免再次出現(xiàn)違規(guī)行為??勺屓诉z憾的是,上交所材料顯示,部分審計機構(gòu)提交的整改報告仍然存在空話套話較多、自查整改不到位的情況。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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